为了加强子公司内部管理、有效控制风险,规范子公司的财务工作,保证子公司财务信息的真实性和完整性,根据市审计局下发的相关审计通知要求和集团内审工作安排,3月30日至4月2日,集团财务审计部对宿州华音呼叫服务有限公司2021年度财务收支进行审查,该公司为集团全资子公司,主要经营范围为通讯运营服务、业务外包服务和增值电信业务信息服务等。
本次审查范围包括华音公司2021年财务情况及日常报销情况,通过实地核查和现场询问相结合的方式,检查了财务报表、会计凭证、账簿等材料,重点审查各项费用报销程序是否符合财务内控制度的规定,报销手续和数字是否合规、真实,各项支出是否遵守财经法规等。在此次审查工作中,审查人员认真听取了华音公司总经理许幽冰对公司近期经营情况的总结,查看了2021年度会计凭证、账簿等材料,现场反馈了检查出的问题,做到立改即改、应改尽改。
此次财务审查工作进一步规范子公司的资金监管,提高财务管理水平,促进财务核算职能向管理和监督职能转变,对强化财务风险管控起到积极的作用。