根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定及集团公司2024年度内审工作安排,自2024年11月12日至11月14日,市产投集团派出内审组对安徽宿州华源电力发展有限责任公司进行了内部审计调查,重点审查了2023年度重大经济活动情况、财务收支情况、内部控制情况。
内部审查工作由集团公司党委书记、董事长黄乔坤担任组长,集团党委委员、财务总监代红担任副组长,财务审计部人员前往华源电力公司对会计账簿、台账等资料进行查阅,重点检查资金管理、费用报销、会计核算、税务管理、制度建设及执行等内容,并结合各类审计检查存在问题及整改情况,提出管理建议。针对检查、交流发现的问题,要求华源电力公司即知即改,立行立改,确保公司财务工作依法依规进行。
下一步,公司将以内部审查工作为契机,形成常态的内部审查机制,按集团公司年度内部审查计划对所属子公司开展内部审查工作,并通过加强与子公司深入交流,充分了解其经营情况,以进一步发挥内部审查工作对经营工作的监督和指导作用。